もう一度税務相談室に電話をして確認はしていただければと思いますが、21年度の申告書を出しなおして22年はあきらめて23年度分は繰越損失と相殺がいいんじゃないですか?
時間かけても疲弊しますし。。目がとまったのでとりあえずかいてみまちた
(2012-02-09 00:37:32web)
H21年に開業後(農業で)、青申で決算書作成しました。H21は200万程の赤字です。 問題はここで、H21年分の所得税の確定申告書Bに本年度分で差し引く繰越損失額を記入していませんでした。 H22年は10万黒字です。H23は100万黒字です。修正は可能ですか?無理なら他にいい方法はありませんか? 税務署に問い合わせると、非課税ならそのままでもいいですよと言われたのですが……納得いきません。(意味が分かっていません) 全く知らないまま2年が過ぎてしまい、今になっていろいろなことがわかってきました。どうか詳しい方、わかりやすく教えてください。

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